Prefeitura Municipal de Ipiguá-SP

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Lista de Empenhos: EDUCAÇÃO INFANTIL

Data Empenho Anexos Fornecedor Despesa Valor
02/01/2024 0006/000 X CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 134,49
04/01/2024 0026/000 X CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 223,80
04/01/2024 0034/000 X CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 775,88
08/01/2024 0101/000 X ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. 10.800,00
08/01/2024 0102/000 X ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. 6.300,00
22/01/2024 0239/000 X PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 8-4.483,86|904-11.956,12|909-6.495,59|910-4.004,55|911-247,47|964-66,60|968-1.844,29|973-184,90|975-37,99| 92.601,25
22/01/2024 0242/000 X PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 8-2.162,90|904-7.207,80|909-5.067,85|910-3.554,91|911-85,42|962-841,98|973-75,00|975-113,97| 58.827,27
22/01/2024 0243/000 X PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 1.885,28
22/01/2024 0283/000 X IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 18.472,34
22/01/2024 0285/000 X IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 11.136,21
23/01/2024 0313/000 X LABTECH AUTOMOÇÃO IND. E RESIDENCIAL LTDA. SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL. 1.044,00
23/01/2024 0316/000 X CELIA REGINA POLONIO BUZZO. REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AREIA LAVADA. 5.400,00
02/02/2024 0479/000 X SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPA VIDROS, LUSTRA MÓVEIS, PAPEL HIGIÊNICO COM 8UN, SABÃO EM BARRA 1KG, SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 350ML, VASSOURA DE NYLON COM CABO E VEJA MULTIUSO 500ML. 3.296,77
02/02/2024 0488/000 X ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. 10.800,00
02/02/2024 0489/000 X ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. 6.300,00
02/02/2024 0513/000 X CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 800,54
05/02/2024 0536/000 X CERINTEL TELECOMUNICAÇÕES - LTDA. SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. 1.299,40
05/02/2024 0537/000 X CERINTEL TELECOMUNICAÇÕES - LTDA. SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. 1.299,40
07/02/2024 0555/000 X ESTER DAIANE ZANOVELO TOSTA 34701012807 REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CADERNO UNIV CD 80FLS, APONTADOR COM DEPOSITO, PASTA COM GRAMPO TRILHO CRISTAL, ESTILETE E CADERNO BROCHURA 96F. 1.895,92
14/02/2024 0584/000 X SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPA VIDROS, LUSTRA MÓVEIS UN, PAPEL HIGIÊNICO COM 8UN, SABÃO EM BARRA 1KG, SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 350ML, VASSOURA DE NYLON COM CABO E VEJA MULTIUSO 500ML. 2.285,16
20/02/2024 0704/000 X PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 8-5.199,90|904-11.958,10|909-6.495,59|910-4.004,55|911-247,47|964-66,60|968-1.844,29|973-184,90|975-37,99| 97.618,38
20/02/2024 0705/000 X PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 2.000,90
20/02/2024 0708/000 X PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 8-1.620,52|904-7.368,70|909-5.067,85|910-2.905,10|911-85,42|962-841,98|973-75,00|975-113,97| 60.282,93
20/02/2024 0743/000 X IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 18.475,39
20/02/2024 0745/000 X IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 11.384,79
26/02/2024 0789/000 X CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 137,44
05/03/2024 0951/000 X ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. 10.800,00
05/03/2024 0952/000 X ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. 6.300,00
11/03/2024 1024/000 X SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPA VIDROS, LUSTRA MOVEIS UN, PAPEL HIGIÊNICO COM 8UN, SABÃO EM BARRA 1KG, SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 350ML, VASSOURA DE NYLON COM CABO E VEJA MULTIUSO 500ML. 6.063,48
11/03/2024 1042/000 X CARDOSO COMÉRCIO DE FERRAGENS RIO PRETO EIRELI. PLACA DE INAUGURAÇÃO EM INOX GRAVADA, CRECHE. 1.500,00
14/03/2024 1073/000 X B.P. FILHO GRAFICA - ME. REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSOS, RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO E FICHA DE CADASTRO ALUNO CRECHE. 1.305,00
21/03/2024 1120/000 X PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 904-11.960,16|909-6.495,59|910-4.004,55|911-247,47|964-33,30|968-1.844,29|973-228,50|975-37,99|8-6.884,40| 105.019,32
21/03/2024 1123/000 X PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 904-6.631,13|909-3.930,68|910-2.953,10|911-48,86|973-125,00|975-113,97|8-1.189,89| 55.307,61
21/03/2024 1156/000 X IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 18.478,57
21/03/2024 1158/000 X IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 10.245,24
21/03/2024 1170/000 X CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 104,71
27/03/2024 1264/000 X CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 149,74
01/04/2024 1321/000 X GISELE MESTRE DO NASCIMENTO. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS. 1.600,00
01/04/2024 1343/000 X CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 1.222,48
03/04/2024 1370/000 X ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. 10.800,00
03/04/2024 1371/000 X ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. 6.300,00
05/04/2024 1410/000 X SUPERMERCADO JATOBAS IPIGUÁ LTDA. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, ALCOOL FLOPS 70% 1L, COND PALMOLIVE KIDS CAB CACHEADOS 350ML, CREM PENT TRA LA LA KIDS NUTRIKIDS 300ML, INSET BAYGON MATA BARATAS/FORMIGA 395ML, JHN GLADE AERO LAVANDA 360ML, LIMPA ALUMINIO VERDE TRIEX 500ML E OUTROS. 5.133,48
08/04/2024 1436/000 X MAGAZINE LUIZA S/A. SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A15. 1.199,00
15/04/2024 1505/000 X SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPA VIDROS, LUSTRA MÓVEIS UN, PAPEL HIGIÊNICO COM 8UN, SABÃO EM BARRA 1KG, SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 350 ML, VASSOURA DE NYLON COM CABO E VEJA MULTIUSO 500ML. 2.439,44

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