Prefeitura Municipal de Ipiguá-SP

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Lista de Liquidados: ATIVIDADES RECREATIVAS

Data Empenho Anexos Fornecedor Despesa Valor
04/01/2024 0033/001 X CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 5.791,23
05/01/2024 0054/001 X AMERICA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CÂMARA DE AR PARA BOLA. 390,00
05/01/2024 0081/001 X AIRTON DO CARMO SOUZA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 1.745,45
08/01/2024 0097/001 X SOLANGE MONTEIRO FERNANDES. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LAVAGEM DE UNIFORMES. 1.050,00
08/01/2024 0103/001 X ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. 1.200,00
10/01/2024 0146/001 X L&A COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TROFEU. 119,80
10/01/2024 0154/001 X SUPERMERCADO DO CHICO EIRELI. REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA. 10.567,00
19/01/2024 0209/001 X ANGELICA DA SILVA ESCOBAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO À POPULAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE INSTRUTOR DEVIDAMENTE HABILITADO E LOCAÇÃO DE APARELHOS PROFISSIONAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. 5.500,00
22/01/2024 0244/001 X PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 904-407,21|909-39,13|910-381,08|976-848,99| 4.033,57
22/01/2024 0245/001 X PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 Ret: 906-306,80|910-815,70| 3.879,64
22/01/2024 0278/001 X INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 349,16
22/01/2024 0292/001 X IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Janeiro do ano de 2024 629,16
30/01/2024 0402/001 X DARLI ISMÉRIA RAVENNA SILVA - ME. REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, REDE DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 4MM, BOLA BASQUETE E BOMBA DE AR DUPLA AÇÃO. 1.385,00
31/01/2024 0424/001 X SOLANGE MONTEIRO FERNANDES. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LAVAGEM DE UNIFORMES. 1.400,00
31/01/2024 0427/001 X AIRTON DO CARMO SOUZA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1.745,45
02/02/2024 0490/001 X ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. 1.200,00
02/02/2024 0503/001 X CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 4.752,35
20/02/2024 0675/001 X ANGELICA DA SILVA ESCOBAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO À POPULAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE INSTRUTOR DEVIDAMENTE HABILITADO E LOCAÇÃO DE APARELHOS PROFISSIONAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. 5.500,00
20/02/2024 0709/001 X PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 904-407,21|909-39,13|910-381,08|976-848,99| 4.033,57
20/02/2024 0710/001 X PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 Ret: 906-306,80|910-815,70| 3.879,64
20/02/2024 0738/001 X INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 349,16
20/02/2024 0752/001 X IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Fevereiro do ano de 2024 629,16
26/02/2024 0790/001 X AIRTON DO CARMO SOUZA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. 1.745,45
26/02/2024 0810/001 X SUPERMERCADO DO CHICO EIRELI. REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA. 16.193,00
01/03/2024 0912/001 X CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 4.276,85
05/03/2024 0953/001 X ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. 1.200,00
06/03/2024 0970/001 X EDSON JOSÉ DE SOUZA. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 350,00
12/03/2024 1043/001 X SOLANGE MONTEIRO FERNANDES. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LAVAGEM DE UNIFORMES. 1.960,00
12/03/2024 1044/001 X DARLI ISMÉRIA RAVENNA SILVA - ME. REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, BOLA CAMPO 91 OFICIAL. 2.600,00
20/03/2024 1092/001 X ANGELICA DA SILVA ESCOBAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO À POPULAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE INSTRUTOR DEVIDAMENTE HABILITADO E LOCAÇÃO DE APARELHOS PROFISSIONAIS, REFERENTE A MARÇO DE 2024. 5.500,00
21/03/2024 1124/001 X PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 904-407,21|909-39,13|910-381,08|976-1.025,26|8-2,11| 3.933,57
21/03/2024 1125/001 X PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 Ret: 906-306,80|910-815,70| 3.879,64
21/03/2024 1126/001 X PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUA Referente ao pagamento de VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 713,06
21/03/2024 1151/001 X INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 349,16
21/03/2024 1166/001 X IPREM INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL. Referente ao pagamento de OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS da folha de pagamento do mes de Março do ano de 2024 629,16
25/03/2024 1197/001 X DENIR CECCONI - ME REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, TELHA 2,44 X 1,10MT 6MM, VERGALHÃO 8MM 12MTS, TELHA 2,05 X 1,10MT 6MM, TELA PARA COLUNA 6M 7 X 14CM 4,2 E CIMENTO CSN 50KG. 4.519,20
26/03/2024 1207/001 X PAGIANOTTO & PAVANIN LTDA. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 700,00
27/03/2024 1265/001 X AIRTON DO CARMO SOUZA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. 1.745,45

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