Prefeitura Municipal de Ipiguá-SP

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Lista de Empenhos: EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 6 ANOS

Data Empenho Anexos Fornecedor Despesa Valor
02/01/2024 0006/000 X CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 134,49
04/01/2024 0026/000 X CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 223,80
04/01/2024 0034/000 X CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 775,88
08/01/2024 0101/000 X ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. 10.800,00
08/01/2024 0102/000 X ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. 6.300,00
23/01/2024 0313/000 X LABTECH AUTOMOÇÃO IND. E RESIDENCIAL LTDA. SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL. 1.044,00
23/01/2024 0316/000 X CELIA REGINA POLONIO BUZZO. REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, AREIA LAVADA. 5.400,00
02/02/2024 0479/000 X SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPA VIDROS, LUSTRA MÓVEIS, PAPEL HIGIÊNICO COM 8UN, SABÃO EM BARRA 1KG, SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 350ML, VASSOURA DE NYLON COM CABO E VEJA MULTIUSO 500ML. 3.296,77
02/02/2024 0488/000 X ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. 10.800,00
02/02/2024 0489/000 X ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. 6.300,00
02/02/2024 0513/000 X CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 800,54
05/02/2024 0536/000 X CERINTEL TELECOMUNICAÇÕES - LTDA. SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. 1.299,40
05/02/2024 0537/000 X CERINTEL TELECOMUNICAÇÕES - LTDA. SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. 1.299,40
07/02/2024 0555/000 X ESTER DAIANE ZANOVELO TOSTA 34701012807 REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CADERNO UNIV CD 80FLS, APONTADOR COM DEPOSITO, PASTA COM GRAMPO TRILHO CRISTAL, ESTILETE E CADERNO BROCHURA 96F. 1.895,92
14/02/2024 0584/000 X SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPA VIDROS, LUSTRA MÓVEIS UN, PAPEL HIGIÊNICO COM 8UN, SABÃO EM BARRA 1KG, SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 350ML, VASSOURA DE NYLON COM CABO E VEJA MULTIUSO 500ML. 2.285,16
26/02/2024 0789/000 X CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 137,44
05/03/2024 0951/000 X ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. 10.800,00
05/03/2024 0952/000 X ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TICKET ALIMENTAÇÃO. 6.300,00
11/03/2024 1024/000 X SUPERMERCADO E CASA DE CARNES DU PONTO IPIGUÁ - LTDA. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, LIMPA VIDROS, LUSTRA MOVEIS UN, PAPEL HIGIÊNICO COM 8UN, SABÃO EM BARRA 1KG, SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 350ML, VASSOURA DE NYLON COM CABO E VEJA MULTIUSO 500ML. 6.063,48
11/03/2024 1042/000 X CARDOSO COMÉRCIO DE FERRAGENS RIO PRETO EIRELI. PLACA DE INAUGURAÇÃO EM INOX GRAVADA, CRECHE. 1.500,00
14/03/2024 1073/000 X B.P. FILHO GRAFICA - ME. REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSOS, RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO E FICHA DE CADASTRO ALUNO CRECHE. 1.305,00
21/03/2024 1170/000 X CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 104,71
27/03/2024 1264/000 X CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 149,74

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